图书介绍
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- 毕港峰主编;王章友,林友贵副主编 著
- 出版社: 杭州:浙江大学出版社
- ISBN:7308037789
- 出版时间:2004
- 标注页数:190页
- 文件大小:13MB
- 文件页数:199页
- 主题词:审计学-高等学校:技术学校-教材
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图书目录
1 总 论1
1.1审计的涵义1
1.2审计的产生与发展3
1.3审计的目标与对象5
1.4审计的职能6
2 审计职业规范体系和审计人员的法律责任9
2.1审计准则9
2.2审计职业道德准则16
2.3注册会计师的法律责任18
3审计的分类、程序和方法26
3.1审计的分类26
3.2审计程序29
3.3审计的方法37
4.1 审计证据55
4 审计证据和审计工作底稿55
4.2审计工作底稿61
5内部控制及其评价69
5.1内部控制概述69
5.2内部控制的描述72
5.3内部控制的评价77
6货币资金审计85
6.1货币资金审计概述85
6.2货币资金的内部控制及其符合性测试86
6.3库存现金审计88
6.4银行存款审计91
6.5其他货币资金审计94
7销售与收款循环审计99
7.1销售与收款循环的特性99
7.2 内部控制测试和实质性测试概述101
7.3主营业务收入审计105
7.4应收账款和应收票据审计107
7.5坏账准备审计113
7.6其他相关账户的审计115
8购货与付款循环审计122
8.1购货与付款循环的特性122
8.2内部控制测试与实质性测试概述124
8.3应付账款审计127
8.4其他相关账户的审计129
9 固定资产和无形资产、长期待摊费用审计134
9.1 固定资产审计134
9.2其他相关账户的审计139
9.3无形资产审计141
9.4长期待摊费用的审计143
10.1生产循环的特性和内部控制147
10生产循环审计147
10.2存货审计149
10.3其他相关账户的审计153
11 筹资与投资循环审计159
11.1筹资与投资循环的特性159
11.2内部控制测试概述161
11.3借款审计164
11.4所有者权益审计166
11.5投资审计167
11.6其他相关账户的审计169
12 审计报告和管理建议书174
12.1审计报告概述174
12.2审计报告的类型179
12.3出具审计报告后需要注意的问题183
12.4管理建议书185