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审计
  • 毕港峰主编;王章友,林友贵副主编 著
  • 出版社: 杭州:浙江大学出版社
  • ISBN:7308037789
  • 出版时间:2004
  • 标注页数:190页
  • 文件大小:13MB
  • 文件页数:199页
  • 主题词:审计学-高等学校:技术学校-教材

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图书目录

1 总 论1

1.1审计的涵义1

1.2审计的产生与发展3

1.3审计的目标与对象5

1.4审计的职能6

2 审计职业规范体系和审计人员的法律责任9

2.1审计准则9

2.2审计职业道德准则16

2.3注册会计师的法律责任18

3审计的分类、程序和方法26

3.1审计的分类26

3.2审计程序29

3.3审计的方法37

4.1 审计证据55

4 审计证据和审计工作底稿55

4.2审计工作底稿61

5内部控制及其评价69

5.1内部控制概述69

5.2内部控制的描述72

5.3内部控制的评价77

6货币资金审计85

6.1货币资金审计概述85

6.2货币资金的内部控制及其符合性测试86

6.3库存现金审计88

6.4银行存款审计91

6.5其他货币资金审计94

7销售与收款循环审计99

7.1销售与收款循环的特性99

7.2 内部控制测试和实质性测试概述101

7.3主营业务收入审计105

7.4应收账款和应收票据审计107

7.5坏账准备审计113

7.6其他相关账户的审计115

8购货与付款循环审计122

8.1购货与付款循环的特性122

8.2内部控制测试与实质性测试概述124

8.3应付账款审计127

8.4其他相关账户的审计129

9 固定资产和无形资产、长期待摊费用审计134

9.1 固定资产审计134

9.2其他相关账户的审计139

9.3无形资产审计141

9.4长期待摊费用的审计143

10.1生产循环的特性和内部控制147

10生产循环审计147

10.2存货审计149

10.3其他相关账户的审计153

11 筹资与投资循环审计159

11.1筹资与投资循环的特性159

11.2内部控制测试概述161

11.3借款审计164

11.4所有者权益审计166

11.5投资审计167

11.6其他相关账户的审计169

12 审计报告和管理建议书174

12.1审计报告概述174

12.2审计报告的类型179

12.3出具审计报告后需要注意的问题183

12.4管理建议书185

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