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公司治理与银行控制 下
  • 杨海群博士著 著
  • 出版社: 北京:中国金融出版社
  • ISBN:7504925446
  • 出版时间:2001
  • 标注页数:248页
  • 文件大小:3MB
  • 文件页数:256页
  • 主题词:

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图书目录

下卷3

第二篇原理篇3

第四章内部控制的原理3

第一节转变观念4

第二节充分理解内部控制的内涵7

第三节关于内部控制与管理的关系21

第四节正确处理内控与内审(稽核)的关系26

第五节内部控制的国际发展趋势及其启示33

第五章内部控制的方法37

第一节内部控制方法的指导体系38

第二节内部控制操作方法的运用40

附录76

第三篇实践篇83

第六章贷款的内部控制与评价83

第一节贷款的内控定义与标准84

第二节贷款内控的五大组成部分及其要素85

第三节贷款的内控操作方法104

第七章贷款分类的内部控制与评价127

第一节银行何以要搞“五级分类”127

第二节贷款分类的内部控制与评价133

第三节贷款分类流程的内部控制144

第八章购销价格的管理与内控监督审计——企业界购销价格的管理及其对金融界的启示159

第一节购销价格管理的含义及其工作中存在的问题160

第二节强化购销领域中的内部控制的意义和方法164

第三节加强对购销活动的内部控制的监督168

第四节购销价格管理控制中应当注意的问题174

附件177

第九章选配评审各级银行行长的原理与方法179

第一节行长评选工作中存在的问题和人事管理理论180

第二节关于行长选配评审的理论模型及其推导184

第三节选配评审行长的操作方法194

第四节结论205

第十章关于内部审计的发展趋势207

第一节从内部审计定义看内部审计功能的发展207

第二节从内部审计与管理的发展关系看内部审计的发展趋势211

第三节内部审计所面临的挑战和机遇213

第四节研究内部审计发展趋势应当注意的问题216

跋222

参考资料230

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