图书介绍

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审计学概论
  • 嵇忠,杨广珍主编 著
  • 出版社: 大连:大连理工大学出版社
  • ISBN:7561105185
  • 出版时间:1992
  • 标注页数:352页
  • 文件大小:11MB
  • 文件页数:360页
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图书目录

目录1

第一章 总论1

第一节 审计的意义1

第二节 审计的职能、任务和作用13

第三节 审计的分类18

第二章 审计证据、审计标准和审计准则22

第一节 审计证据22

第二节 审计标准34

第三节 审计准则41

第三章 审计程序和方法56

第一节 审计程序56

第二节 审计方法68

第三节 统计抽样77

第四节 电算系统审计方法90

第五节 误谬与弊端之辨别95

第四章 内部控制的审计102

第一节 内部控制的涵义102

第二节 内部控制的主要内容106

第三节 内部控制的评审111

第五章 财务收支的审计127

第一节 财务支出的审计127

第二节 产品成本的审计141

第三节 财务收入的审计148

第四节 利润和税金的审计155

第六章 财产物资的审计164

第一节 财产物资审计的意义164

第二节 货币资金的审计165

第三节 固定资产的审计177

第四节 材料物资的审计186

第五节 商品产品的审计196

第六节 对财产物资审计结果的评价200

第七章 商品流转审计201

第一节 商品销售业务的审计202

第二节 商品储存业务的审计211

第三节 商品购进业务的审计218

第八章 商品流通费的审计226

第一节 商品流通费审计的意义226

第二节 费用计划及执行情况的审计229

第三节 主要费用项目的审计231

第四节 对商品流通费审计结果的评价238

第九章 行政事业单位的审计240

第一节 行政事业单位审计的目的240

第二节 全额预算单位的审计244

第三节 差额预算单位主要业务的审计257

第一节 审计报告259

第十章 审计报告和审计档案259

第二节 审计档案277

第十一章 内部审计282

第一节 开展内部审计工作的必要性282

第二节 内部审计机构的任务及其组织地位289

第三节 内部审计的特点296

第四节 搞好内部审计要处理好的几个关系300

第十二章 经济效益审计305

第一节 经济效益审计概述305

第二节 销售和利润的审计313

第三节 生产成果的审计325

第四节 生产条件利用效果的审计331

第五节 资金效益的审计336

第六节 投资决策的经济效益审计341

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