图书介绍

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内部控制测评的技术与方法
  • 本书课题组编著 著
  • 出版社: 北京:中国时代经济出版社
  • ISBN:7801692462
  • 出版时间:2002
  • 标注页数:210页
  • 文件大小:7MB
  • 文件页数:230页
  • 主题词:内部审计(学科: 评价 学科: 方法) 内部审计

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图书目录

前言1

第一章 内部控制基本原理1

第一节 内部控制的概念3

第二节 内部控制的要素6

第三节 内部控制的目标13

第四节 内部控制的手段15

第五节 内部控制的作用及其局限性19

第二章 内部控制测评基本原理23

第一节 内部控制测评的作用25

第二节 内部控制测评的程序27

第三节 内部控制测评的技术方法38

第四节 内部控制测评结果在财务审计中的应用62

第五节 主要业务循环内部控制测评概述64

第三章 销售和收款业务循环内部控制测评67

第一节 销售和收款业务循环的主要控制内容和环节69

第二节 对销售和收款业务循环内部控制的调查了解78

第三节 对销售和收款业务循环内部控制的初步评价81

第四节 销售和收款业务循环内部控制的符合性测试82

第五节 销售和收款业务循环符合性测试结果的评价和利用84

第四章 采购和付款业务循环内部控制测评89

第一节 采购和付款业务循环的主要控制内容和环节91

第二节 采购和付款业务循环内部控制的调查了解97

第三节 采购和付款业务循环内部控制的初步评价100

第四节 采购和付款业务循环内部控制的符合性测试101

第五节 采购和付款业务循环符合性测试结果的评价和利用103

第五章 生产和存货业务循环内部控制测评109

第一节 生产和存货业务循环主要控制内容和环节111

第二节 对生产和存货业务循环内部控制的调查了解119

第三节 生产和存货业务循环内部控制的初步评价122

第四节 生产和存货业务循环内部控制的符合性测试123

第五节 生产和存货业务循环符合性测试结果的评价和利用125

第六章 货币资金业务循环内部控制测评129

第一节 货币资金业务循环的主要控制环节和内容131

第二节 对货币资金业务循环内部控制的调查了解136

第二节 对货币资金业务循环内部控制的初步评价138

第四节 对货币资金业务循环内部控制的符合性测试139

第五节 符合性测试结果的评价和利用141

第七章 工薪业务循环内部控制测评145

第一节 工薪业务循环的主要控制内容和环节147

第二节 对工薪业务循环内部控制的调查了解152

第三节 对工薪业务循环内部控制的初步评价154

第四节 对工薪业务循环内部控制的符合性测试155

第五节 工薪业务循环符合性测试结果的评价和利用157

第八章 固定资产业务循环内部控制测评163

第一节 固定资产业务循环的主要控制内容和环节165

第二节 对固定资产业务循环内部控制的调查了解170

第三节 固定资产业务循环内部控制的初步评价172

第四节 固定资产业务循环内部控制的符合性测试173

第五节 固定资产业务循环符合性测试结果的评价和利用175

第九章 筹资和投资业务循环内部控制测评181

第一节 筹资和投资业务循环主要控制内容和环节183

第二节 对筹资和投资业务循环内部控制的调查了解193

第三节 对筹资和投资业务循环内部控制的初步评价195

第四节 筹资和投资业务循环内部控制的符合性测试196

第五节 筹资和投资业务循环符合性测试结果的评价和利用198

附录202

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