图书介绍

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江苏省教育审计发展中的实践与探索
  • 祭彦加主编 著
  • 出版社: 南京:东南大学出版社
  • ISBN:7564107065
  • 出版时间:2007
  • 标注页数:486页
  • 文件大小:30MB
  • 文件页数:499页
  • 主题词:教育工作-审计-研究-江苏省

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图书目录

一、领导论坛3

坚持以科学发展观为指导,服务于教育改革和发展全局,努力开创教育审计工作新局面——王斌泰同志2004年在江苏省教育审计工作会议上的讲话3

加强领导 锐意创新 开创教育审计工作新局面——江苏省教育厅厅长王斌泰同志访谈录8

加强教育审计工作 促进教育事业全面、协调、可持续发展——祭彦加同志2004年在江苏省教育审计工作会议上的工作报告11

与时俱进 总结创新 进一步加强和发展教育内部审计——葛高林同志2002年在江苏省教育系统经济责任审计培训班上的讲话摘要22

全面落实科学发展观,不断提高教育审计的质量和水平 大力促进江苏省教育事业健康、协调、全面发展——祭彦加同志2006年在江苏省教育系统审计处(科)长研修班上的讲话30

二、财务收支审计45

关于进一步加强和改进高等院校财务管理问题的若干思考&江苏省教育厅 张卫民 邵金良45

高等学校预算执行和决算审计的内容和方法&东南大学审计处 陈晴54

加强高校财务预算执行审计之我见&东南大学审计处 王文娟58

会计集中核算制下内审工作的认识&无锡市惠山区教育局 张煜61

切实加强对民办学校财务审计监督&宿迁市教育局财务审计处 李林 张莉65

三、基建项目审计71

建立健全高校建设项目“全过程跟踪审计”制度&东南大学审计处 虞志霞71

高校基建工程项目跟踪审计重点与难点的述评&南京农业大学监察审计处 尤树林 朱靖娟76

浅谈高校建设项目跟踪审计的重点和难点&江南大学 曹秋萍 82

高校基建工程项目全过程跟踪审计的探讨&南京林业大学审计处 吴武86

高校基建工程项目全过程跟踪审计初探&淮海工学院审计处 薄俊士92

深化建设项目跟踪审计 加强建设项目管理&徐州市教育局 朱云 96

浅谈基建修缮工程项目审计中重要环节的内部控制&南京农业大学 尤树林 朱成元101

浅议工程量清单计价模式下的工程结算审计&常州纺织服装职业技术学院审计处 钱丽华106

实施限额设计,控制工程造价&苏州大学纪监审办公室 谢建明115

浅谈高校工程预决算的审计风险成因及防范&江苏科技大学审计处 陈作利 魏微119

论教育系统工程审计风险及防范措施&靖江市教育局内审科 刘依秋123

高校基建项目审计风险的防范&扬州大学审计处 熊炜128

进一步完善高校零星基建与维修项目审计&南通大学审计处 王玲 曹晖133

加强工程材料价格的审计监督&淮阴工学院审计处 支凤生137

施工现场签证问题浅谈&苏州大学纪监审办公室 谢建明139

业主在工程项目管理中的索赔与反索赔管理&扬州大学审计处 何昌云141

浅析高校绿化工程项目审计中的重点&南通大学审计处 陈启蕴146

浅谈高校中小型建设工程项目的跟踪审计&江苏教育科学研究院 宋依群152

加强内部审计工作,积极介入基建工程项目管理——浅论内审机构如何开展建设项目审计工作&南京晓庄学院审计处 余灿155

采取切实有效措施,提高基建项目审计质量&泰兴市教育局 郭纪成 严国龙 李祥扣160

浅议高职院校工程项目竣工决算审计中问题及对策&江苏食品职业技术学院审计处 高飞163

对加强“四个到位”预防基建职务犯罪的几点思考&南京工业职业技术学院监审处 丁双玲167

谈内部审计对造价工程师的素质要求&扬州大学 孔凡勤172

物资采购招标评分系统的开发与应用&南京林业大学审计处 杨福华176

浅谈高校建设项目全过程跟踪审计的现状和发展趋势&东南大学审计处 纪强182

修缮合同纠纷引起的思考&东南大学 支海坤186

关于对投资项目可行性研究工作实施审计的探讨&苏州科技学院 王勇 陈延辉191

四、经济责任审计199

高校院系领导干部任期经济责任审计评价指标体系初探&中国矿业大学审计处 周燕 潘华 薛峰 冉洪涛199

经济责任审计中存在的问题及对策探究&南京农业大学 尤树林 朱成元 204

浅谈高校后勤部门负责人经济责任审计&南京大学审计处 周志立 209

高校经济责任审计风险规避的哲学思考&南京农业大学监察审计处 朱靖娟213

事业单位经济责任审计的内容与方法&盐城纺织职业技术学院 周旭芳216

中小学校长经济责任审计的七个要点&泰州市教育局 殷荣安219

教育系统经济责任审计风险防范对策研究&徐州市教育局 朱云 222

强化经济责任审计 着力打造清廉教育&盐城市教育局 周纯基 226

审计调查在经济责任审计中的应用&无锡市教育局 过煜明230

教育部门经济责任审计存在的问题与对策&淮安市楚州区教育局 陈欢 233

浅谈中小学校长任期经济责任审计&兴化市教育局审计中心 花在亮 杨志慧238

经济责任审计的风险与防范措施&金坛市教育局 翟文金 242

五、校办产业审计249

对高校后勤改制后国有资产保值增值审计的几点认识&东南大学审计处 朱顺云 王文娟 郝艳娟249

高校校办企业改制中内部审计的机遇、挑战、策略&中国矿业大学审计处 周燕 潘华255

后勤社会化进程中的高校后勤企业审计的挑战与对策&淮阴师范学院审计处 孟善春 260

内部审计在高校校办企业改制中的作用初探&扬州大学审计处 张美兰 266

浅议我国企业内部审计当前存在的问题&南京信息工程大学监察审计处 袁敏 271

六、内部控制与风险防范279

论内部审计风险的防范与控制&河海大学 张超豪279

浅议内部审计质量控制&南京市建邺区教育局内审办公室 陆玮玮283

浅议教育系统内部审计工作质量控制&海安县教育局 唐羽凤 288

浅议内部审计风险及其防范&靖江市教育局内审科 刘依秋 290

浅谈学校内部控制体系建设&苏州市教育局 娄芳293

试论加强学校内部控制&宜兴市教育局审计科 陈德明296

提高内审报告质量 发挥内审促进作用&姜堰市教育局财审科 段银美 300

强化审计监督 促进反腐倡廉&扬州工业职业技术学院审计处 蒋建美304

浅议工程量清单计价中建设单位对于不平衡报价的风险防范&东南大学 翁奇 309

七、审计调查报告315

关于江苏省基础教育审计工作情况的调研报告&江苏省教育厅 张卫民 邵金良315

关于南通市中小学教育经费负债情况专项审计调查的报告&南通市教育局审计处324

关于“一费制”收费政策执行情况的调研报告&泰州市教育局 李文林 330

关于徐州市农村教育债务现状与化解对策的调研报告&徐州市教育局334

楚州区中小学校负债问题的调查报告&淮安市楚州区教育局 陈欢339

2000年度吴江市教育经费专项审计调查报告&吴江市教育委员会 342

关于盐城市农村中小学“六有”工程建设资金投入情况的调查报告&盐城市教育局审计处 周纯基 浦军345

强化政府责任 完善义务教育投入机制——关于完善义务教育投入保障机制的调研报告&扬州市教育局349

加大教育经费投入 确保农村中小学正常运转——对农村中小学日常公用经费的调查报告&常州市教育局审计室353

八、工作研究361

高职院校内部审计存在的问题及对策&无锡商业职业技术学院 毛金妹 361

加强教育内审 规范学校经济秩序&江苏省南通市教育局审计处 364

浅议内部审计在高校教材管理中的方法和作用&苏州科技学院审计处 钱永兴367

推行审计公告制度 扩展高校内部审计监督效能&江苏科技大学审计处 王敏 371

内审机构实行审计公告制度的思考&淮阴师范学院审计处 孟善春375

关于高校内部审计档案管理工作的几点思考&南京大学审计处 夏莉380

免费教育后化解农村教育债务的对策&泰州市教育局 殷荣安383

关于化解中小学债务问题的思考&海安县教育局 吴桂梁388

中小学食堂财务管理现状及思考&海门市教育局 徐道祥392

当前教育经费管理存在的主要问题及对策&海安县教育局 武德银 395

高校内部“小金库”的资金来源及治理对策&南通大学审计处 景春平 曹晖 398

Excel在教育收费“收支两条线”管理实务中的简单应用&赣榆县教育局 李顺德 石林森 402

关于加强中小学校财务管理的思考&盐城市教育局审计处 浦军406

审计中电子资料的安全管理&东南大学 潘萍 虞志霞 410

九、改革探索417

做好教育审计工作靠创新&江苏省教育厅 邵金良 417

从高校内部审计风险防范的视角分析——加强审计环境建设&南京大学审计处 冯兴亚 422

对高等教育财政支出绩效评价体系的思考&南京大学审计处 魏和平 427

刍议内部审计文化&中国矿业大学审计处 毛艳丽 薛峰 431

从“经济警察”到“经济医生”,再到“经济卫士”——浅议在新形势下教育审计的发展&无锡市教育局 过煜明435

探索信息工作特点和规律 提高审计信息质量和水平&南通大学审计处 陈启蕴 张梅 439

审计队伍建设五大策略&无锡市教育局 过煜明442

正确把握县级教育内审机构与财务机构的关系&泰兴市教育局 严国龙 李祥扣445

试论教育内审体系的建立和完善&金湖县教育局 耿家春 顾仁义449

谈影响高校内部审计工作效率的因素&江苏警官学院审计室 佘映华 454

我国现行会计制度的不足与改革思路&徐州市教育局 朱云459

顺应形势发展 积极实施管理审计&如东县教育局 张存江 465

新准则新规范 促进内审新发展&中国矿业大学 李兆暖 469

十、异域之窗475

澳大利亚的计算机审计&东南大学 支海坤 475

中国与西欧内部审计制度的比较&支海坤 邵金良 杨玉新 480

后记486

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